কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
বাজেট উপাদান
(২০১০-২০১১)
ফরম-ক
(বিধি - ৩ দ্রষ্টব্য)
বিবরণ | পুর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ২০০৯-২০১০ | চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১০-২০১১ | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১১-২০১২ |
ক) রাজস্ব হিসাবঃউপাংশ -১ এর আয় উপাংশ -২ এর আয়বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম |
৬,৬৫,৮৫,৯৫২/৫৫ ৪৫,২৩,২৭২/৩৮ - |
৮,০২,০০,০০০/- ৫৯,৮৮,৩১৬/- ৪৪,০৩,৮৫১/- |
৭,৭৩,৯৩,৯৫২/- ৮৮,১৭,৯৫২/- ৪৮,০৪,২২৪/- |
মোট আয়ঃ | ৭,১১,০৯,২২৪/৯৩ | ৮,৭৩,৭৩,২১৫/- | ৯,১০,১৬,১২৮/- |
বাদ, রাজস্ব ব্যয় উপাংশ -১ এর ব্যয় উপাংশ -২ এর ব্যয় বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম |
৪,৮৬,৪২,৯০৩/৬৭ ৩৭,৬১,৮৮১/- - |
৫,৯৩,২৩,৭৫৪/- ৩৯,২৫,০০০/- ৫২,০৯,৯৩০/- |
৫,৮৫,৯০,০০০/- ৮০,৫০,০০০/- ৫৬,৫৪,২২৪/- |
মোট ব্যয়ঃ |
|
|
|
সর্বমোট রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | ১,৮৭,০৪,৪৪০/২৬ | ১,৮৯,১৪,৫৩১/- | ১,৮৭,২১,৯০৪/- |
| |||
খ) উন্নয়ন হিসাবঃসরকারী অনুদান রাজস্ব উদ্বৃত্ত অন্যান্য বি এম ডি এফ |
৭৬,০০,০০০/- ১,৯০,২১,৩৫১/- - |
৮৬,৬০,০০০/- ২,২৭,০৭,৫১২/- - |
২,০০,০০,০০০/- ২,০১,৭১,৯০৪/- ৫,০০,০০,০০০/- |
জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প | ৩৪, ,০০,০০০/- | ১,২৬,৮২,২২৯/- | ২,৫০,০০,০০০/- |
গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহর | - | - | ২,০০,০০,০০০/- |
UPPRP | - | ১,৯৩,২৫,০৩৬/- | ২,৭৯,৯০,০০০/- |
নগর পরিচালন অবকাঠামো উন্নতি করন প্রকল্প | ৫,২২,০৪,১৪৪/- | - | ২৫,০০,০০০/- |
মোট আয়ঃ | ৮,২২,২৫,৪৯৫/- | ৬,৩৩,৭৪,৭৭৭/- | ১৬,৫৫,৭১,৯০৪/- |
| |||
বাদ, উন্নয়ন ব্যয় | ৮,৮১,৭২,১৯২/- | ৬,১৫,০৭,০৯৭/- | ১৬,৫৫,৭১,৯০৪/- |
সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত / ঘাটতি | - | ১৮,৬৭,৬৮০/- | - |
প্রারম্ভিক জের | ৬৯,৭৪,৫৫৯/০৩ | ৫১,১৪,৮০১/৭৪ | ৫১,৬০,৬৮০/- |
সমাপ্তি জেরঃ | ৭,১০,৯৫০/- | ৩১,৮৯,৫০০/- | ৩৪,১০,৬৮০/- |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা
খসড়া বাজেট-২০১১-২০১২
(K) রাজস্ব হিসাব
১। নিজস্ব খাত হতে আয়ঃ উপাংশ - ১
ক্রঃ নং | আয়ের খাত | ২০০৯-২০১০ সালের প্রকৃত আয় | সংশোধিত বাজেট ২০১০-২০১১ | খসড়া বাজেট ২০১১-২০১২ |
০১। | ট্যাক্সঃ
|
|
|
|
| ক) গৃহ ও ভূমির উপর করঃ |
|
|
|
i) বকেয়া | ১০,৫২,৫৭৯/০২ | ৫,৬৫,০০০/- | ১১,৯৯,১৮৭/- | |
ii) চলতি | ৪৪,১৩,১৮৩/৪২ | ৪৬,৮০,০০০/- | ৫৫,০৭,১২৪/- | |
খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর | ৫৮,৩১,৮৭৪/২৯ | ১,০০,০০,০০০/- | ১,০০,০০,০০০/- | |
গ) ইমারত নির্মান ও পূনঃ নির্মান | ৬,৪২,০৯৭/- | ৬,৫০,০০০/- | ৭,৫০,০০০/- | |
ঘ) পেশা/ব্যবসা ও কলিং কর | ১৮,২৫,৯৭৩/- | ২২,০০,০০০/- | ২২,৫০,০০০/- | |
ঙ) জন্ম নিবন্ধন | ২,১৪,১৮৩/- | ২,১০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | |
চ) সিনেমা, থিয়েটার, অডিও ভিজুয়াল | ২৫,৯২৬/- | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | |
ছ) যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যতীত)ঃ |
|
|
| |
i) রিক্সা | ৯১,৫৪৫/- | - | ২,০০,০০০/- | |
ii) সাইকেল | - | - | ২,০০,০০০/- | |
০২। | রেইটঃ |
|
|
|
| ক) লাইটিংঃ |
|
|
|
i) বকেয়া | ২,৯৪,৬৬৪/৯৪ | ২,৮৫,০০০/- | ৭,৭৪,৩৭৩/- | |
ii) চলতি | ১৯,৯৩,৬২৪/৩৩ | ১৮,৯০,০০০/- | ২৬,৪৭,৬৯৩/- | |
খ) কনজারভেন্সীঃ |
|
|
| |
i) বকেয়া | ৩,৭৮,২৯০/২৫ | ১,৯০,০০০/- | ৪,৯১,৪৩৫/- | |
ii) চলতি | ১৭,৮৮,১৯৪/৯৪ | ২০,৯৫,০০০/- | ২৩,৫৬,১৪০/- | |
০৩। | ফিসঃ |
|
|
|
| ক) লাইসেন্স ফি (ঠিকাদারী) | ১,৯৮,০০০/- | ২,৫৫,০০০/- | ২,৬০,০০০/- |
খ) পশু জবেহ ফি | ১,২৯,৭৮০/- | ১,২০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | |
গ) পৌর মার্কেট ভাড়া ও অগ্রীম ভাড়া | ১৫,৯৫,২১৯/৬৪ | ১৬,০০,০০০/- | ১৮,৫০,০০০/- | |
ঘ) এ আর ভি | ৭,৭৫০/- | ৭,০০০/- | ১০,০০০/- | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
০৪। | অন্যান্যঃ |
|
|
|
| ক) হাট বাজার ইজারা | ৫২,২৫,৬১২/- | ১,০০,০০,০০০/- | ১,০০,০০,০০০/- |
খ) বাস ও ট্রাক স্ট্যান্ড ইজারা | ৪,২২,৯৬২/- | ৪,৫০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | |
গ) ফেরীঘাট ইজারা | ৮,২৯,৭০০/- | ১১,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | |
ঘ) গণশৌচাগার | ২২,২৫০/- | ৫৫,০০০/- | ৫৫,০০০/- | |
ঙ) রোড রোলার ভাড়া | ৩,৮১,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | |
চ) পৌর সম্পত্তির সেলামী | ৩,৪৯,৮৪,৭২৫/- | ৩,৮২,০০,০০০/- | ৩,০০,০০,০০০/- | |
ছ) ফুড রেজিঃ | ২,৩৫০/- | ২,০০০/- | ৩,০০০/- | |
জ) বিভিন্ন সার্টিফিকেট | ২,০০,১১০/- | ২,২৫,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | |
ঝ) বিভিন্ন ফরম | ১,১৮,৫০০/- | ১,২৫,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | |
ঞ) দরপত্র সিডিউল | ১৭,৯৯,৫০০/- | ১২,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | |
ট) ফলকর | ২৭,১৫০/- | ৩,৪৫,৮০০/- | ২,০০,০০০/- | |
ঠ) ঋণ গ্রহণ | ৮,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ২০,০০,০০০/- | |
ড) বিবিধ | ১০,৭৫,০০৮/৭২ | ২৫,০০,০০০/- | ১৪,৫০,০০০/- | |
| ঢ) খোয়াড় | ৭,০০০/- | ১৬,০০০/- | ১৫,০০০/- |
০৫। | উন্নয়ন খাত ছাড়া সরকারী অনুদানঃ |
|
|
|
| ক) নগর শুল্কের পরিবর্তে অনুদান | ১,৬১,৬০০/- | ১,৬১,২০০/- | ২,০০,০০০/- |
খ) কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির অনুদান | ৪৫,৬০০/- | ৪৮,০০০/- | ৫০,০০০/- | |
মোটঃ | ৬,৬৫,৮৫,৯৫২/৫৫ | ৮,০২,০০,০০০/- | ৭,৭৩,৯৩,৯৫২/- | |
(+) প্রারম্ভিক স্থিতিঃ | ৮,০২,১৩৪/২৫ | ৪,৯৯,৫১৭/৩৬ | ১৫,০০,০০০/- | |
উপমোট | ৬,৭৩,৮৮,০৮৬/৮০ | ৮,০৬,৯৯,৫১৭/৩৬ | ৭,৮৮,৯৩,৯৫২/- |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা
খসড়া বাজেট-২০১১-২০১২
(K) রাজস্ব হিসাব উপাংশ - ১
নিজস্ব খাতে ব্যয়
ক্রঃ নং | ব্যয়ের খাত | ২০০৯-২০১০ সালের প্রকৃত ব্যয় | সংশোধিত বাজেট ২০১০-২০১১ | খসড়া বাজেট ২০১১-২০১২ |
০১। | সাধারন সংস্থাপনঃ |
|
|
|
| ক) পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগনের সম্মানী ভাতা | ৫,৪০,০০০/- | ৬৩,৬৩,০০০/- | ২১,৭৫,০০০/- |
| খ) পানি সরবরাহ শাখা ব্যতীত অন্যান্য শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ২,৪৬,৬৮,০৫৩/- | ২,৭০,০০,০০০/- | ২,৪০,০০,০০০/- |
| গ) আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর | ৭,০০,৩২০/- | ৮,০০,০০০/- | ৩০,৬৫,০০০/- |
| ঘ) যানবাহন মেরামত | ৫,১২,৩৮৬/- | ৭,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- |
| ঙ) জ্বালানী | ১৭,৭৯,২৪২/-/- | ১৬,০০,০০০/- | ২০,০০,০০০/- |
| চ) টেলিফোন ও মোবাইল | ১,৪৪,৮৭১/- | ২,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
| ছ) বিদ্যুৎ বিল | ৪১,৯০,৫২৪/- | ২০,০০,০০০/- | ৪০,০০,০০০/- |
| জ) বিদ্যুৎ সরঞ্জাম ক্রয় | ৪,৯০,৯১২/- | ৬,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
| ঝ) মনোহারী ও মুদ্রন ইত্যাদি | ৪,৫৯,৮৭৯/- | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
| ঞ) ভ্রমন ভাতা | ১,১০,৮৬৯/- | ১,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
| ট) অতিরিক্ত কাজের বিল | ৪,৫৮,১২০/- | ৪,৫০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
| ঠ) আনুষঈিক ব্যয় | ২,৪৭,৪৭৩/- | ৩,৫০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- |
০২। | শিক্ষা ব্যয়ঃ |
|
|
|
| ক) পৌরসভা চালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন ভাতা | ৫,৮৮,৯০৪/- | ৮,৫০.০০০/- | ১০,০০,০০০/- |
০৩। | স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালীঃ |
|
|
|
| ক) ঔষধপত্র ও চিকিৎসা | ৫৩,৮৮৪/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
| খ) ই,পি,আই কার্যক্রম | ১২,৪৫০/- | ৫,০০০/- | ৫০,০০০/- |
| গ) পরিছন্নতাকর্মিদের বেতন | ২৪,২৪,৩৭১/- | ২৯,০০,০০০/- | ৩০,০০,০০০/- |
| ঘ) মশক নিধন ও কুকুর নিধন | ৮,৩৬০/- | ৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
| ঙ) সুইপার ও ঝাড়ুদারদের বেতন | ৫,৯৯,৩৪৮/- | ৮,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- |
| চ)ময়লা আবর্জনা পরিস্কারের উপকরন ক্রয় | ৯৮,৭৮০/- | ৬০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
| ছ) বেওয়ারিশ লাশ দাফন | - | ১৫,০০০/- | ২০,০০০/- |
০৪। | কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিষ্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রন) | ২৫,৩০১/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
০৫। | বৃক্ষ রোপন ও রক্ষনা বেক্ষণ | - | ৫০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
০৬। | সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদানঃ |
|
|
|
| ক) পৌর এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান | ৪,৯২,২৭১/- | ৪,৫০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
| খ) পৌর এলাকার বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আর্থিক অনুদান | ৬,১৩,৬৬০/- | ৫,৬০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
০৭। | ভুমির উপর কর | ৬৩,৮৮৭/- | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- |
০৮। | বাজেট, অডিট ব্যয় | ১৩,৮০০/- | ৮৫,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
০৯। | মামলা খরচ | ৫২,৫৩০/- | ৫০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
১০। | জাতীয় দিবস উদযাপন | ১,৭৫,২৩৭/- | ১,৪০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
১১। | খেলাধুলা ও সংস্কৃতি | ১,১৫,৭৪০/- | ১,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
১২। | জরুরী ত্রান | - | - | ২,০০,০০০/- |
১৩। | দুঃস্থকে অনুদান | ১৮,০৭,১৬৫/- | ১৪,০০,০০০/- | ১২,০০,০০০/- |
১৪। | সরকারী কোষাগারে জমা | ১,৪৬,৫৬১/- | - | ১০,০০,০০০/- |
১৫। | বিজ্ঞাপন বিল | ৪,৪৫,৮৩২/- | ৬,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
১৬। | দৈনিক লেবারের বেতন | ১৩,৬৩,৪০৯/- | ১৮,৫০,০০০/- | ২০,০০,০০০/- |
১৭। | আপ্যায়ন বিল | ১০,৭৫,৭২৪/- | ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- |
১৮। | পোষাক ৪র্থ শ্রেণী | - | ৩০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
১৯। | আসবাব পত্র | ৪২,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
২০। | টিন টিকিট | - | - | ৫০,০০০/- |
২১। | তথ্য হালনাগাদকরন খরচ | - | ১,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
২২। | ঋন প্রদান | ৩,৩০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
২৩। | ঋণ পরিশোধ | ৩,৫০,০০০/- | ২৬,৬০,০০০/- | ২০,০০,০০০/- |
২৪। | রাস্তার জমি অধিগ্রহণ | ১৮,৭২,৯২৪/৬৭ | ১৫,১৬,৭৫৪/- | ১০,০০,০০০/- |
২৫। | বি,এম,ডি,এফ ঋনের কিস্তি পরিশোধ | ৪,৭২,০০০/- | ১১,৫৯,০০০/- | ২৫,০০,০০০/- |
২৬। | বিবিধ | ১০,৯৬,০৩৭/- | ১১,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- |
| মোট | ৪,৮৬,৪২,৯০৩/৬৭ | ৫,৯৩,২৩,৭৫৪/- | ৫,৮৫,৯০,০০০/- |
| রাজস্ব উদ্বৃত্ত (উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর) | ১,৮২,৪৫,৭৪৫/৭৭ | ২,০৮,৭৫,৭৬৩/৩৬ | ১,৯৩,০৩,৯৫২/- |
| (+) সমাপনী স্থিতি | ৪,৯৯,৫১৭/৩৬ | ৫,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- |
| সর্বমোট | ৬,৭৩,৮৮,১৬৬/৮০ | ৮,০৬,৯৯,৫১৭/৩৬ | ৭,৮৮,৯৩,৯৫২/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস